绵竹市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
日期:2016-12-28   来源:市财政局  发布人:信息中心 作者:市财政局 

    一、2016年财政预算执行情况
2016年,面对错综复杂的宏观经济形势,全市上下在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督支持下,按照中央、省、市各项决策部署,主动适应经济新常态,全力以赴稳增长,坚定不移促转型,全市经济稳定发展,民生持续改善,社会保持和谐。在此基础上,各项财政工作稳步推进,财政运行总体平稳,预算执行情况良好。
    (一)一般公共预算执行情况。
   2016年,一般公共预算收入预计实现125000万元,预计同口径增长7.8%。其中:税收收入预计实现97500万元,占一般公共预算收入的比重达78%。
全市一般公共预算收入加上上级补助125693万元、上年结转资金60393万元、地方政府一般债券转贷资金19200万元、预算稳定调节基金32000万元、调入资金10500万元等收入后,可供安排的收入总量为372786万元。收入总量减去当年预计支出295000万元、上解上级支出792万元、援藏(阿坝州)支出525万元后,全市结余结转资金76469万元。结余资金按规定清理后,用于补充预算稳定调节基金28962万元、因项目跨年实施需结转下年继续使用的资金47507万元。2016年全市一般公共预算实现收支平衡。
    (二)政府性基金预算执行情况。
    2016年,政府性基金预算收入预计实现41389万元,下降9.3%。加上上级补助1035万元、上年结转资金8825万元,地方政府专项债券转贷资金7000万元后,可供安排的收入总量为58249万元。预计政府性基金预算支出58249万元。2016年全市政府性基金预算实现收支平衡。
    (三)国有资本经营预算执行情况。
2016年,国有资本经营预算收入预计实现37万元。按照国有资本经营支出预算以收定支、不列赤字原则,安排国有资本经营支出37万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
需要特别说明的是:国有资本经营预算中的收入主要是按照国有企业利润的10%-20%提取。
    (四)社会保险基金预算执行情况。
    2016年,社会保险基金预算收入预计实现28041万元。其中:保险费收入6288万元,财政补贴收入21034万元。社会保险基金支出预计24400万元。收支相抵,当年结余3641万元,按规定结转下年使用。
二、2016年落实市人大预算决议情况
2016年,面对持续加大的稳增长压力和更加突出的财政收支矛盾,我市积极主动作为,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作主线,认真落实积极财政政策,不断优化财政支出结构,全面深化财税体制改革,取得了良好的成效。
    (一)落实政策,盘活存量,千方百计“稳增长”。
贯彻落实各项稳增长措施,支持实体经济发展。严格落实减税降费政策,全面实施“营改增”。公布全市范围内实施的政府性基金目录清单和行政事业性收费目录清单,按规定免征6项行政事业性收费,停征3项基金收费。降低企业职工基本养老保险单位缴费比例,切实减轻企业负担逾820万元。落实稳增长各项政策措施,安排购房补贴500万元,刺激房地产市场回暖发展。出资1000万元建立中小微企业信用贷款保证保险平台,出资500万元建立银政通信息共享平台,筹措1570万元参与组建产业基金、再担保基金,建立规模为6620万元的企业应急转贷资金,累计为55家企业周转贷款7.8亿元,争取财政促进金融发展资金270万元,加强财政金融互动,促进经济稳定增长。
    清理盘活财政存量资金,加大统筹整合力度。根据《国务院关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕71号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)和《省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预〔2015〕21号)等要求,全面清理财政存量资金,强化结转结余资金管理。对全市185个预算单位银行账户余额进行全面清理。2016年,按要求清理收回预算单位存量资金3325万元,并分门别类做好盘活处理,统筹用于保障全市民生事业等重点支出,提高财政资金的安全性和效益性。
    大力支持基础设施建设,发挥投资稳增长作用。投入33542万元,加快推进新型城镇化建设。改造提升农村道路44.5公里,支持国省干线公路养护,新建武进路,启动实施扬州路、国省干线连接线(货运通道)建设,射水河南岸、S107东二环南广场至富新路口、S419东北至九龙段和S216汉旺至广济段升级改造,完善城乡路网。支持保障城市建设提档升级、智慧城市、电商孵化园建设等重点项目和城北湿地公园建设、第八届中国月季展筹备等重点项目“六大会战”。改造城区小街小巷52条、棚户区1090户,实施飞凫路安置点、金陵月亮湾、酒城安置小区配套商业工程项目,实现新老城区平衡发展。
    (二)突出重点,创新方式,聚力助推“调结构”。
实施创新驱动发展战略,推动工业转型升级。投入18048万元,加快推进新型工业化建设。不断完善经开区基础设施建设,加快推进德阿生态经济产业园发展。整合地方政府债券资金、财政专项资金等各类财政资源,支持生物医药、新材料等战略性新兴产业和高端成长型产业加快发展。加快转变财政支持产业发展方式,安排产业发展专项资金3000万元,支持企业创新驱动、产业结构调整、科技自主创新和节能环保等。实施重点技改项目35个,推动传统产业转型升级。有序推进煤炭等行业化解过剩产能,整顿关停煤矿3户。
    支持现代服务业加快发展,培育新的经济增长点。投入2878万元,加快推进综合物流园区、玫瑰香氛产业基地、宏远广场、新市商业综合体等建设和营运,支持沿山生态旅游带商业服务配套,建设多功能镇乡旅游商圈。协助企业拓展国内外市场,搞好“川货全国行”、“惠民购物全川行动”、“万企出国门”市场拓展三大活动和“2016四川(绵竹)迎春购物月”、“菜篮子”保障工程。重点支持12个外经贸发展项目,实现进出口总额4.8亿美元。支持电子商务发展,整合发展同城生活服务圈,30余家电商企业签约入驻电商创业孵化基地。支持农村淘宝发展,完善农村物流体系和综合服务网络,38个农村淘宝村级服务站累计订单数178484笔,成交总额3092万元。
    支持现代农业发展,带动农民持续稳定增收。投入41326万元,支持农村、农业基础设施建设,加快推进农业现代化,带动农民持续增收。继续支持实施高标准农田、现代林业、现代畜牧业、“千亿斤粮食”等项目。新建田间渠道341.7公里,田间道路132.4公里,建成高标准农田2万亩,有效提升农业生产水平。建设水果产业基地6000亩,蔬菜基地4.1万亩,推动特色经济作物产业发展。继续实行151个行政村农村公共服务运行维护机制全覆盖。支持11个幸福美丽新村建设,促进产村相融成片发展。继续村级公益事业“一事一议”财政奖补政策,农村面貌不断提升。继续实施农业保险保费补贴政策,全市签单保费2162万元,为农业生产提供约7.1亿元的风险保障。
    (三)优化支出,加大投入,竭尽全力“惠民生”。
不断优化支出结构。严格控制“三公”经费及其他一般性支出,2016年全市“三公”经费预计支出1216.9万元,较上年同期下降16.4%。调整优化支出结构,切实保障城乡居民基本养老保险和基本医疗保险、教育助学、百姓安居工程等各项民生重点支出。坚持把改善民生作为支出安排保障重点,不断加大民生投入,切实提高基本公共服务水平。2016年全市“十项民生工程”和20件民生实事预算执行总额达到6.3亿元,占计划安排的106.3%。
    织密织好社会保障安全网。投入78235万元,不断提高社会保障和医疗水平。全面建立城乡居民养老保险制度、机关事业单位养老保险和职业年金制度,连续第12年提高企业退休人员基本养老金标准,机关事业单位与企业退休人员首次同步调整。保障城乡困难群众生活补助资金,提高特困人员和优抚对象补助水平。建立困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度和发放扶贫对象生活费补贴制度。为全市1.7万余名持证残疾人购买意外伤害保险,为721户一级残疾人和一户多残家庭实施生活救助。整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险,建立城乡居民基本医疗保险制度,财政补助提高到每人每年420元。对“老幼病孕”等六类重点人群免费提供12类46项基本公共服务,财政补助提高到每人每年45元。全面落实积极就业补助政策,新增15个高校毕业见习基地,城镇登记失业率控制在3.8%以内。
    支持教育事业优先发展。投入46961万元,不断推进教育事业均衡发展。继续实施学前教育三年行动计划,减免1301名困难儿童保教费,支持启动新建城东幼儿园(第四幼儿园),缓解入园难、入园贵问题。巩固义务教育“三免一补”,提高经费保障水平,义务教育阶段学生公用经费达到初中880元/年/生、小学760元/年/生。减免1150名普通高中贫困学生学费,为1674名普通高中学生发放国家助学金,推动高中教育更好发展。将中职学校三年级学生纳入免学费范围,实现中职教育全面免学费。
    不断丰富群众文体生活。投入5427万元,支持完善镇乡综合文化站、村级综合文化活动室、农村电影固定放映点和文化信息资源共享平台建设,支持社区书屋、农家书屋的运转和图书更新,开展送文化下乡(进社区、进企业、进校园)等公益性文化活动,支持农村公共文化事业发展。继续实施体育馆、博物馆、文化馆(站)、图书馆免费开放。落实广播电视“村村通”、“村村响”、农村公益电影放映等运行维护资金,不断促进全市文化繁荣发展。
    加强生态文明建设。投入17651万元,支持绿色发展。加强磷石膏等工业固体废物综合利用,逐步实现存量递减。大力发展清洁能源、循环经济,全面推进污染物总量减排。投入3385万元,完成退耕还林后续产业专项建设,建成种植基地4.2万亩。继续深化城乡环境综合治理,重点实施镇乡旅游沿线环境整治。支持城乡地下污水管网改造。推进节能减排,改建、新增公交站台40个,实施景城一体便民惠民骑游系统建设,新建公共自行车站点60处,投放公共自行车1000辆。支持全域景观打造,改造城市绿化、沿线风貌、自行车骑游道等,建设“绿色城市”。实施中国玫瑰谷观光式体验中心建设等一批“六化”典型示范项目,国家节能减排财政政策综合示范城市建设稳步推进。安排2389万元,治理4处重大地质灾害隐患点,保障人民群众生命财产安全。
    大力推动脱贫攻坚。投入36527万元,支持实施17个扶贫专项方案,重点保障基础建设扶贫、农业产业扶贫、旅游扶贫、新村建设扶贫、教育扶贫、贫困家庭技能培训和就业促进扶贫、社会扶贫等资金需求。安排1190万元用于财政专项扶贫工作,积极开展精准到户扶贫、产业扶贫、贫困户贷款担保、贴息等工作。设立县级教育和卫生扶贫救助基金、村级产业发展基金,多举措筹集扶贫资金。推进涉农资金整合,加大对6个德阳市级贫困村的农村基础设施建设力度,引导贫困村发展特色优势产业,探索开展资产收益扶贫新模式。深入推进援彝工作,2016年,按照我市2015年一般公共预算收入的0.5%,安排533万元对口帮扶凉山州甘洛县。
需要说明的是:投入资金在数据统计上包含本级投入和上级专款,部分项目归类口径和资金投入统计上均存在交叉。重点支出项目数据均为预计数,在完成决算审查汇总并与省厅办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。
    (四)夯实基础,完善管理,开拓创新“促改革”。
深化预算管理制度改革。进一步规范政府预算体系,政府所有收支全部纳入预算管理,政府性基金中应统筹使用的资金全部列入一般公共预算管理。严格全口径预算,完整编制“四本预算”并提交市人代会审查,认真编制2017-2019年中期财政规划。规范政府采购预算执行,严格“无计划,不采购”。推进财政支出绩效评价,扩大评价范围,强化结果运用,不断深化绩效预算管理。
推进预决算信息公开透明。强化财政信息平台建设,将市人大批准的市本级预决算信息、三公经费预决算信息、预算执行情况分析报告和预算调整报告和方案在规定时限向社会公开。有序推进部门预决算信息公开工作,除涉密部门外,全市185个部门(单位)已全部按要求公开部门预决算及部门“三公”经费预决算信息,公开内容更加细化、完整。
    全面推进重点领域改革。安排1000万元专项经费,积极推行政府和社会资本合作模式。继续完善PPP储备项目库,推动城东新区基础设施建设、中心广场改造、旌绵城市干道建设等项目,成功实施城乡供排水一体化和城东幼儿园(第四幼儿园)建设项目。目前,城乡供排水一体化PPP项目正式签约,并入选财政部第三批政府和社会资本合作示范项目。继续开展全市国有资产清查,健全行政事业单位资产管理体系,发挥集聚效益。深化国资国企改革,按照现代企业法人治理结构,以“1+X”模式稳妥推进金申公司改组和集团化建设,进一步规范和提升国资国企运营管理能力和投融资能力。
    (五)夯实财力,严管债务,未雨绸缪“防风险”。
全力组织收入,防范财政减收风险。密切跟踪财政经济形势,及时完善相关政策措施,全面实施“营改增”、资源税改革等税政工作,协同税务部门做好防范财政减收准备。坚持依法征收,动态分析监测收入执行情况,加强重点税源管理,贯彻落实《四川省非税收入征收条例》,强化收入征管。积极分析上级财政政策走向,进一步加大对上争取力度,2016年,全市共争取上级各类资金104761万元。
    加强监督检查,防范财政资金安全风险。建立覆盖财政运行全过程的监督机制,对全市预算单位使用财政资金、执行财经纪律情况及“三公”经费、会议费、专项资金审批使用等实行重点检查。对重点行业、重点领域开展会计信息质量监督检查。对非税收入、重点项目资金、涉农资金、扶贫资金等重大专项资金开展专项督查,涉及财政资金8124万元。开展2013-2016年上级财政补助资金专项检查,保障财政资金安全、规范、有效使用。开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治,坚决制止滥发钱物、坚决执行财经纪律。
    严格债务管理,防范财政运行风险。科学分析债务结构和地方财力,准确把握债务率、逾期率和偿债率,超前警示到期应偿还债务情况,制定还债计划,明确偿债来源,按时还本付息,保持政府性债务在适当水平。严格规范政府性债务举借程序,剥离融资平台公司政府融资职能。积极向上争取地方政府债券资金,2015-2016年全市取得新增债券32800万元,置换债券110600万元,有效减轻当前财政支出压力,释放当期财政风险。
    需要报告的是:截至2016年11月底,我市纳入债务管理系统的政府性债务余额为202930万元,其中:政府债务171803万元,或有债务为31127万元。主要用于改善基础设施条件、发展民生事业、促进经济发展等方面,形成了大量优质资产和公益性设施。2016年,我市政府债务限额为175757万元,新增债券26200万元。预计本年底债务率为88.2%,未超过省财政厅规定的“100%”警戒线,总体情况可控。
    (六)落实代表委员审议意见情况。
2016年,我们全面贯彻落实市人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见和各项决议,加强预算执行管理,落实各项审计整改要求,充分发挥财政职能作用,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险成效显著。同时,主动接受人大代表监督指导,不定期邀请人大代表视察财政工作,认真办理相关人大代表建议、政协委员提案,结果办复率100%。在此基础上,针对代表(委员)普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议,广泛开展调查研究,健全完善制度措施,不断提升财政管理绩效。
    回顾过去五年,稳定经济增长压力前所未有,深化管理改革压力前所未有,财政风险防控压力前所未有。五年来,全市上下围绕中、省、市重大战略部署,狠抓增收节支,深化管理改革,经受住了来自各个方面的严峻考验,较好地完成了各项财政目标任务。一是收支规模进一步扩大。2016年全市一般公共预算收入预计实现12.5亿元,较2011年同口径增长25.6%。全市一般公共预算支出实现大跨步,2016年全市一般公共预算支出预计达到28.5亿元,较2011年同口径增长58%。向上争取力度不断加大,2012—2016年期间累计争取上级补助60.7亿元,财政综合实力进一步增强。二是民生保障进一步加强。坚持凸显公共财政民生取向,重点向民生保障和社会事业倾斜。五年来,全市民生投入力度前所未有,累计达到30.2亿元,占一般公共预算支出比重超过省平均水平,全市民生保障体系进一步完善,有效解决了群众现实困难和长远生计。三是管理改革进一步深化。五年来,全市完成了多项财政改革任务。省以下分税制体制改革、国库集中支付、公务卡制度改革全面完成。政府预决算实现全面公开,政府预算实现全口径编制,四本预算全部提交市人代会审查。预算绩效管理改革、专项资金改革、地方政府债务管理、“营改增”、资源税改革、PPP模式运用、政府购买服务不断深化。全面规范、公开透明的现代预算制度基本建立。
    当前我市财政运行状况总体良好,但我们也清醒地认识到在预算执行中仍然存在一些困难和突出问题:一是税源结构单一。在如今严峻复杂的经济形势下,我市税收结构较为单一,食品饮料、精细化工、装备制造三大传统产业仍是我市的税源支撑点。在“三期叠加”背景下,县域内支柱产业、重点项目和工矿企业依然处于深度结构调整期,销售收入不断下滑,拉动税收增收能力持续弱化;九顶山熊猫地质公园的规划建设将对山区矿石开采业带来剧烈冲击,绝大部分矿区将面临减收或无收入困境;新兴产业引进和项目落地后仍处于适应期,尚未形成新的税源增长点。二是增收困难重重。为保持经济稳定增长、推进结构性改革,受国家加大减税降费力度、房地产调控收紧、全面实施“营改增”等宏观政策影响,中小企业入库税款同比下降、土地基金收入大幅下滑,进一步拉低了财政收入增幅。2016年,为实现收入目标,财税部门千方百计组织收入,一次性增收因素较大,其中龙蟒集团股权转让缴纳的个人所得税和企业所得税13500万元,清缴剑南春集团欠税6273万元,共计19773万元,垫高了增收基数,收入增长不具有可持续性。三是支出需求增速过快。全市社会事业、经济建设和重点项目需要大量资金保障,民生和改革等刚性支出逐年递增、增速过快。仅2017年,受机关事业单位养老保险改革、镇乡财力转移支付调整等政策性因素影响,全市刚性支出就将较上年增加3.2亿元。支出需求远大于财力增长,财政收支矛盾加剧。可以预计,2017年甚至未来三至五年内收入形势不会有较大改变,财政形势更加严峻,平衡收支面临极大压力。同时,财政运行中不确定、不稳定因素依然较多,预算管理制度还不够规范,财政资金绩效评价体系还不够健全,财政监督力度尚需加强,政府债务潜在风险不容忽视。对于这些困难和问题,我们将与全市各级一道,高度重视,完善措施,逐步解决。
    三、2017年财政预算草案
根据经济社会发展中长期趋势,围绕绵竹市第十三次党代会确定的发展目标和重点任务,按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则,2017年收入支出预算安排如下:
    (一)一般公共预算。
2017年,我市一般公共预算收入预算为130247万元,预计同口径增长8%,加上省级对我市的税返收入和一般性转移支付41820万元、专项转移支付补助684万元、提前告知专款1470万元、预算稳定调节基金28962万元、盘活财政存量资金20726万元,扣除上解上级支出792万元、援藏(阿坝州)支出640万元后,收入总量为222477万元。根据盘活财政存量资金的支出安排要求,列支的同时需冲减原资金支出科目,因此,用盘活财政存量资金安排的支出不增加当年度支出总额,全市一般公共预算支出为201751万元,一般公共预算实现收支平衡。
    (二)政府性基金预算。
    2017年,政府性基金预算收入为51566万元。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金预算支出为51566万元。
    (三)国有资本经营预算。
2017年,国有资本经营预算收入为40万元,按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出为40万元。
    (四)社会保险基金预算。
    2017年,社会保险基金预算收入为10937万元。其中:保险费收入2645万元,财政补贴收入7771万元。按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金预算支出为8308万元,结余资金为2629万元。
    四、2017年财政工作
    2017年是“十三五”发展的重要之年,也是决胜全面小康、实现转型跨越的关键一年。财政改革发展面临更大的挑战和风险,我们将坚持稳中求进、改革创新,坚持统筹兼顾、优化结构,共同应对新的财政困难,为绵竹建成“工业强市、文旅名城、美丽家园”奠定坚实基础。
    (一)夯实财力,加强财源建设,努力做大财政蛋糕。积极应对财政减收的严峻形势,着力优化收入结构,提升收入质量。坚持依法征收、依法减免,加强税收稽查,减少税收流失。积极适应新常态,创新收入组织的方式和办法,抓好重点行业、重点企业的税收征管。努力培植重点税源和新兴优质税源,支持特色支柱税源发展壮大。通过支持经济发展,实现财政收入的可持续增长。健全非税收入管理制度,落实中省市取消、停征和免征收费政策,加强收费项目和标准实时动态监控。积极争取上级财政转移支付、地方政府债券等资金支持,努力提高财政保障能力。
    (二)发展经济,转变支持方式,促进产业结构调整。落实积极的财政政策和各项稳增长措施,加快预算执行进度。严格执行“营改增”、小微企业税收优惠等结构性减税政策和简政放权各项规定,切实减轻企业负担,激发市场活力。支持新兴产业、高端成长型产业发展和传统产业转型升级,加大对中小企业的扶持力度,稳定工业经济基础。主动对接上级政策支持和投资结构调整方向,全力做好重大项目资金保障。加强财政金融互动,加快融资担保平台建设,发挥财政资金撬动经济发展的杠杆作用。加大“三农”投入,加快发展现代农业。支持发展绿色低碳循环经济,加强大气、水、土壤污染防治,推进生态文明建设。
    (三)支持民生,优化支出结构,重点保障民生事业。严控一般性支出,落实中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费各项制度规定,努力降低行政运行成本,强化结转结余资金清理,盘活存量资金,加大各类财政资金统筹使用力度。进一步优化财政支出结构,认真落实各项民生政策,继续实施民生工程,加强民生资金监管,办好民生大事。注重解决群众急需急盼事项,持续加大教育、医疗、文体、社保、就业等财政投入,加强对特定人群特殊困难的帮扶,建立更加公平可持续的社会保障制度。加大扶贫开发攻坚投入,持续支持推进精准扶贫、精准脱贫。
    (四)依法理财,落实新预算法,深化财政管理改革。推进预算管理改革,进一步加大各类财政资金统筹使用力度,建立预算稳定调节基金,初步建立跨年度预算平衡机制。深入推进预算绩效管理改革,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,进一步提高资金使用绩效。加强预算执行监督,继续完善全面规范、公开透明的预算制度。继续转变财政支持产业发展方式,健全财政金融互动政策体系。积极推行政府和社会资本合作(PPP)、政府租用企业投资城市基础设施项目(拨改租)等模式,加大政府购买公共服务力度,增加公共产品和公共服务供给。继续完善政府采购管理、国库现金管理、财政专户管理和预算执行动态监控体系,强化财政评审等工作。深化专项资金管理改革,推进政府综合财务报告试编。
    (五)防控风险,加强监督管理,提升财政资金绩效。加强政府性债务管理,严格地方政府债务限额,将地方政府债务分类纳入预算管理。继续争取置换债券资金,置换存量债务,优化债务结构。动态评估政府债务风险,建立风险预警及应急处置机制,严肃债务管理考核问责。加强财政资金监管,深入开展财政资金安全、财经纪律执行、会计信息质量、重大项目和民生资金专项监督检查。加快建立预算编制、预算执行、监督检查“三位一体”的监督运行机制,实现全方位、多角度、动态化监管。进一步完善各类专项资金使用管理办法,力求发挥最大效益。综合运用支出绩效评价、结转结余清理等手段,动态优化支出结构,提高财政资金使用绩效。
    总之,做好2017年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,坚持新时期绵竹精神,勇挑重担、拼搏实干、开拓创新、砥砺奋进,为实现绵竹宏伟发展蓝图,夺取全面建成小康社会的伟大胜利而努力奋斗!


附件:2017年绵竹市本级政府预算信息公开表.xlsx


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