绵竹市广济镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-21   来源:  发布人:信息中心 作者:广济镇 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.项目建设有序进行。投资110万元的S216广济段路基工程于上半年开工建设。目前拆迁工作已全部完成(拆迁房屋4家),完成调地和附属物赔偿工作,工程完成50%修改完善场镇控制性详细规划和全镇总体规划;完成总投资30.88万元的广南路、13.2万元广天路以及26万元的2016年村民自建项目实施和验收;完成石河村、祁祥村一事一议项目建设,其中:修建沟渠2023米,使用资金24万元,实施雪亮工程安装摄像头9处,使用资金12万元;进行危房排查清理,全镇共排查出危房共22户,为确保群众住房安全,通过宣传教育,法律告知等手段让绝大部分住在危房中的老人已搬入安全住房;完成100余户脱贫攻坚改厨改厕项目验收抽审工作,确保工程质量及扶贫资金合理使用。

2.脱贫攻坚工作顺利开展。以产业扶贫为重点,大力抓好扶贫项目实施。投入14.02万元,支持54户贫困户发展产业,为贫困户购买生产资料和肥料;推进饮水工程项目建设,投入4万元解决了全镇贫困户的安全饮用水问题;以改善贫困户生产生活环境为重心,对照一超六有的标准,着力解决贫困户住房、用水、用电、广播电视等方面存在的问题。2017年,危房改造6户,使用资金2.52万元,排查维护用电安全隐患81户,使用资金5.78万元。改厨改厕73户,使用资金34万元。安装电视信号85户,使用资金2万元;购买城乡居民医疗保险、提供临时救助使用资金1.46万元;持续做好精准扶贫回头看、回头帮和精准识别工作,成立专项核查小组,对照年度脱贫标准,扎实开展已脱贫贫困户核查工作,截至目前,全镇已核查贫困户1154人,精准识别1154人,其中1058人已脱贫。

3.安全环保治理工作稳步推进。坚决打好环保污染防治三大战役,切实抓好空气、水体和土壤污染防治,着重抓好全镇境内河道整治和畜禽污染防治工作。细化责任分工,层层压实到人。全面推行河长制工作,制定工作方案,由专人抓好河段水资源保护、水域岸线管理和水污染防治工作;开展了《安全生产法》、《环保法》大学习、大宣传活动。6月16日,我镇在汽车站开展6.5世界环境宣传日节能宣传月和低碳日活动,共发出传单1600余份,咨询人数2000余人次。全镇编制环保整治简报32期,悬挂标语12幅,各村利用广播宣传环保工作70余次。发出执法文书37份,排查出安全、环保隐患57处,对发现的隐患建立台账,实行月月追踪,做到发现到位、整改到位、形成闭环的良性循环的工作局面。全镇累计完成整治52处,整改完成率达到91%;切实抓好农作物秸秆禁烧和垃圾禁烧工作,扎实开展禁烧宣传和巡逻督查,安排巡逻车7辆,发放宣传单10000余份,确保全镇无一例焚烧秸秆和垃圾的情况;集中开展畜禽污染治理,摸排梳理全镇养殖户污染物排放情况,分类制定整治方案,对禁养区养殖户一律坚决关停。2017年共关停禁养区养殖场3家,发放畜禽养殖污染整改通知书60余份;建立城乡环境综合整治长效机制,进一步规范乡道和场镇清洁管理体制,辖区3条乡道、场镇的清扫、保洁、垃圾转运服务外包,与往年比较,费用降低了3万元/年,同时规避了用工、安全风险。购买垃圾桶和外包垃圾转运服务,与垃圾池相比,垃圾收集率提高了30%。利用农村公益性岗位,组建保洁队伍维护村道清洁。全镇投入30万元全面彻底地整治卫生死角,环境质量明显改善。目前全镇环保污染防治工作已取得阶段性成果。

4.现代农业扎实推进。以实现农业增效,农民增收,农村增绿的总目标,全面推进农业转型升级,增加产量与品质提升,提高农业供给质量,创新体制改革。祈祥村猕猴桃基地规模进一步扩大,种植面积达650亩,今年成功引进新西兰品种,争强该产业的市场竞争优势。全镇有蔬菜种植专合社43家,其中以凯达专合社、金硕专合社、洪涛专合社为主,流转土地6354多亩,家庭农场2家。同时吸引了成都、彭州、什邡等地业主9家,带动了本地经营种植大户30家。附近老百姓在家庭农场、专合社就地务工,老百姓每年人均增收12000元以上。金硕专合社在大蒜和蒜台上获得了国家级绿色认证,广济大蒜、小花生、叶烟和无公害蔬菜已经成为川西地区有名的特色品牌。落实高标准农田建设项目,预计2018年在新和村和石河村实施。推动科技示范户遴选,在全镇的精准扶贫户中发展6户作为2017年的产业扶贫示范户,在全镇贫困户中起到带动作用。

5.“四好幸福美丽新村创建进展顺利。围绕市级四好幸福美丽新村的创建要求,按照四好村创建标准,2017年顺利通过天平村德阳市级四好村和石河村市级四好村的验收。我镇首抓住上好房子这一硬性标准,前期对贫困户的住房进行了摸排走访,地毯式查访。对还没有安全住房的贫困户通过危房补助等多种政策想方设法的帮助贫困户改造、建设住房。因地制宜,建好住房,同时把入户路、水源、厨房、厕所、猪圈等附属设施一并改建完善。结合扶贫攻坚系列政策,对适龄学生义务教育入学率达到100%,已经普及初中阶段教育。分级诊疗制度有效落实,加紧落实18年新型农村合作医疗保险参保普及率达100%的标准。目前我镇所有村已经完善1+6村级公共服务活动中心配套。针对农村生活环境脏、乱、差的旧状,采取走访入户的方式大力宣传好习惯的重要性,养成爱干净、讲卫生的好习惯。

6.综合治理成效显著。深入推进依法治镇工作,坚持打防结合,预防为主的工作方针,着重抓好综治、维稳、防邪、人民调解、法制宣传和依法治理工作,切实将矛盾化解在基层。着力抓好七五普法工作,进行20余次法治宣传,发放宣传资料4000份,大大提高了群众的法制意识和知法、懂法水平。办理各信访案件共计47件,回复率100%,共调解各种纠纷27件,调解成功率达100%,未发生影响稳定的事件。加强法律援助,为贫困家庭和农民工提供法律援助5件;推进网格化服务管理工作,落实网格社情民意联络员7名,认真开展各类信息录入,提高了社会管理和服务水平;采取四员模式推动砂石整治工作,成立砂石整治先锋队7支,加大巡逻力度,各村之间信息共享,群防群治,有效联动。发放宣传单5000余份,镇村组召开坝坝会、群众代表会8次,宣传相关法律政策。形成百姓监督,信息报告的良好格局,我镇砂石盗采现象得到有效遏制。

7.社会民生全面加强。推进义务教育均衡发展,全镇义务教育入学率达100%,辍学率为0,全镇脱盲巩固率达100%。广泛宣传《低保条例》,严格低保审核、审批程序,扎实开展低保清理,农村低保对象613户,目前已发放低保金1164606元;城镇低保50户,发放低保金185484元;发放临时救助491人次,发放资金144640元,解决医疗救助58人,82622元;五保户有269 人,发放五保供养金931504元。春节期间为600余户的贫难户解决油、米、肉等生活物资共6万余元,发放救灾资金7万元;帮助农民工就业,为农民工免费提供职业介绍、职业指导、政策咨询、农民工维权等就业服务。发放宣传资料800余份,发放招聘信息1300余份,组织开设各种培训班,使城镇新增就业人员达到4500余人。鼓励大学生、退伍军人和返乡农民工回乡创业,并提供小额贷款。办理农民工服务手册20个,促使我镇失业人员就业与再就业。

二、部门概况

广济镇政府机关设立党政办、财政所、经济发展与社会事务办公室、农业服务中心、文化服务中心;机关共有正式在职职工33人。

三、收支决算总体情况说明

2017年广济镇人民政府全年收入合计1081.7万元,一般公共预算财政拨款收入1081.7万元。2017年本年收入合计较2016年增加253.83万元,增长30.66%,变动的主要原因是人员工资上涨,社会保险费用上涨,农林水预算上涨。

2017年广济镇人民政府本年支出合计1081.7万元,其中:基本支出976.48万元,占90.27%;项目支出105.22万元,占9.73%。 2017年本年支出合计较2016年增加253.83万元,增长30.66%,变动的主要原因基本支出上涨。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1081.7万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加253.83万元,增长30.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1081.7万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加253.83万元,增长30.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1081.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出429.18万元,占39.68%;文化体育与传媒支出21.86万元,占2.02%;社会保障和就业支出186.17万元,占17.21%;医疗卫生支出11.65万元,占1.08%;城乡社区支出29万元,占2.68%;农林水支出323.03万元,占29.86%;公共安全支出30.55万元,占2.82%;交通运输支出6万元,占0.55%;住房保障支出44.26万元,占4.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为6万元,完成预算100%;2010301行政运行支出:支出决算为407.15万元, 完成预算100%; 2010302一般行政管理事务支出:支出决算为4.99万元, 完成预算100%;2010699其他财政事务支出: 支出决算为6万元, 完成预算100%;2011199其他纪检监察事务支出:支出决算5.04万元,完成预算100%。

    2.文化体育与传媒:2070199其它文化支出: 支出决算为21.86万元,完成预算100%。

   3.公共安全支出:2040299其他公安支出:支出决算为30.55万元,完成预算100%。

    4. 社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为31.04万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为12.42万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出22.5万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为111.05万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为9.16万元,完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗,支出决算为10.87万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为0.78万元,完成预算100%。

    5.城乡社区事务支出:2120501城乡社区环境卫生:支出决算29万元,完成预算100%。

    6.农林水支出:2130104农林水事业运行,支出决算为35.42万元,完成预算100%;2130199其他农业支出,支出决算为5.3万元,完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为196.46万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为85.85万元,完成预算100%。

    7.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为6万元,完成预算100%。

    8.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,支出决算数为24.26万元,完成预算100%;公共租赁住房,支出决算数为20万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1081.7万元,其中:

人员经费766.89万元,主要包括:30101基本工资95.01万元、30102津贴补贴96.97万元、30103奖金138.17万元、30104其他社会保障缴费21.13万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元、30109职业年金缴费12.42万元、30199其他工作福利支出8.8万元、30305生活补助221.47万元、30306救济费104.4万元、30307医疗费6.84万元、30309奖励金6.38万元、30311住房公积金24.26万元。
  公用经费209.59万元,主要包括:30201办公费49.71万元、30202印刷费12.09万元、30203咨询费2.5万元、30205水费1.39万元、30206电费5.16万元、30207邮电费4.43万元、30211差旅费18.72万元、30215会议费8.84万元、30216培训费0.57万元、30217公务接待费0.53万元、30226劳务费61.77万元、30228工会经费7万元、30229福利费0.4万元、30231公务用车运行维护费2.31万元、30239其他交通费20.33万元、30299其他商品和服务支出13.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元,占0.21%;公务接待费支出决算0.53万元,占0.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.7万元,下降82.24%。主要原因是严格控制三公经费。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,156人次(不包括陪同人员),共计支出0.53万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元。主要原因是严格控制三公经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况。

2017年,广济镇人民政府机关运行经费支出209.59万元,比2016年增加59.22万元,增长39.38%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,广济镇人民政府政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,广济镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.8分,存在的问题:1、帐务往来清理不及时,部分项目因各种原因未办理决算,导致应收、应付款金额较大。2、非税收入不确定性正在增加,因经济下行等各种原因,部分企业限产,甚至停产,导致租用集体的土地租金无法正常兑现。3、财务人员的培训有待加强,充电的机会较少。4、解决遗留问题,涉稳的资金压力较大。下一步改进措施:1、建议财政局加强对外镇财务人员的业务培训,加强交流。 2、上级部门多出台一些对镇乡财务管理的办法和措施,向做得好的单位学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

16.2







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价,得分为95分。自评得分具体情况见下表:

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广济镇决算公开表.xls


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