2018年度四川省绵竹市粮食局部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规,组织实施全市粮食流通体制改革。

2)研究提出全市粮油购销问题平衡的规划,制定并组织实施粮油购、销、调、存计划;配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。

3)负责国家、省、市(县)储备粮油的管理,监督检查国家、省、市(县)储备粮油库存数量、质量和安全,组织实施国家、省、市(县)储备粮油的收购、轮换、抛销;指导全市粮食储运工作。

4)管理社会粮食流通,保障军队(含武警)、城镇居民、灾区人民国家重点建设项目的粮食供应。

5)负责全市粮食流通基础设施建设,编制全市粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施;指导商业网点建设,负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批。

6)负责实施全社会粮食流通监督检查,维护正常的粮食流通秩序;负责对粮食收购经营者资格审查及办理行政许可;依法对违反粮食流通有关法律、法规的行为进行行政处罚;监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况;负责全市粮食统计、流通信息工作。

7)指导全市粮食财务管理工作;组织实施粮食财务和会计制度,负责省、市预算的粮食政策性补贴的管理工作;负责下属单位国有资产的监督管理和系统内部审计工作;会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作;编报全市粮食系统财务报表,组织编制年度决算。

8)协同工商质监督部门做好粮油质量标准的管理工作。

9)负责全市粮食余缺调剂,组织和协调市内粮油调剂工作和对外经济技术合作与交流。

10)负责制定全市粮食系统人才发展规划,人才培训、职业技术教育工作;负责局机关人事劳动工资管理、工人技术等级的考核工作,并协助配备好基层企业领导班子;负责全系统党务和纪检、监察工作;负责精神文明、创卫和纠正行业不正之风。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是抓实中心工作。牵头制定《粮食安全行政首长责任制考核实施方案,确保中、省、市对我市粮食流通项目资金的政策支持。全年完成粮食收购入库14.5万吨,完成德阳下达任务的121%,销售17.61万吨,完成德阳下达任务的110%

二是加强储备粮油管理。我市安全承储各级粮油储备共计2.02万吨,完成本年度省级稻谷轮出4000吨,轮入1043吨计划,确保了数量真实、质量完好、储藏安全

三是加强粮食流通监管。在市政府统筹安排下有序开展2018年政策性收购早籼稻3.5万吨。认真开展政策性粮食去库存销售监督检查工作,完成计划出库8583。严格行政执法检查,有效维护本区域粮食收购市场秩序,未发生粮食质量安全事故。

四是推进重点项目建设。2.88万吨原粮低温库升级改造工程项目年底完工。“优质粮食工程”粮食产后服务体系建设项目已完成总投资的68% “放心粮油”工程完成改造示范店4个。

五是认真履行党建和党风廉政建设职责。结合“大学习、大讨论、大调研”学习教育推动中省市各项部署在绵竹粮食落实落地。成立局党委落实全面从严治党主体责任领导小组及办公室,配合支持市纪委第六纪检组对我局党风廉政建设和反腐败工作的指导、调研、督查、执纪、问责等相关工作。主动接受市委巡察回头看、省委巡视反馈意见抽查,积极主动落实整改。

六是稳定和安全生产常抓不懈。深化安全生产监督管理和企业主体责任,对我市库存粮食5.76万吨开展常规安全检查。积极化解下岗群体、排危等稳定遗留问题,无安全事故发生。

 

二、构设置

粮食局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入绵竹市粮食局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1563.60万元。与2017年相比,收、支总计各增加495.15万元,增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1563.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1563.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1563.60万元,其中:基本支出373.98万元,占23.92%;项目支出1189.62万元,占76.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1563.60万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加495.15万元,增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1563.60万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加495.15万元,增长46.34%。主要变动原因是本年度追加人员经费及项目经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1563.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出84.89万元,占5.43%;医疗卫生支出8.27万元,占0.53%;住房保障支出18.89万元,占1.21% 粮油物资储备支出1451.55万元。占92.83%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1563.60万,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为0.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)

  行政运行(项):支出决算为261.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般行政管理事务支出(项):支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

粮油信息统计项):支出决算为2.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

粮食专项业务活动项):支出决算为5.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他粮油事务支出项):支出决算为130.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

储备粮油补贴项):支出决算为353.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

储备粮油价差补贴项):支出决算为22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

储备粮(油)库建设项):支出决算为673.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1563.60万元,其中:

人员经费330.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费43.70万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元,完成预算27.33%,决算数比预算数少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定,贯彻厉行节约,进一步减少公务接待,严格控制接待经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.41万元,占100%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是无公车。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算27.37%公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元,增长30.73*%。主要原因是接待人数的增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,67人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:接待德阳市政府对绵竹2018年度粮食安全行政首长责任制考核检查0.23万元,接待省、市有关部门来绵竹调研稻谷收购情况0.18万元。其中:

外事接待支出,